11月20日,集团公司党委委员、监事会主席陈敬淑到重庆新港长龙物流有限责任公司(以下简称新港长龙),针对新港长龙2018年度财务收支审计报告揭示的问题召开审计整改会。集团公司审计监察部副部长吴明娟,千诚实业总经理马昌龙,新港长龙总经理陈安福、副总经理陈强及各部门负责人参加了会议。
会上,审计监察部副部长吴明娟对新港长龙关于2018年度财务收支审计报告反馈意见的采纳情况进行了说明,并对审计报告发现的问题逐条提出具体的整改要求,对于限期整改的问题,要按照时间节点及时推进,对需要加强管理的事项,要制定具体措施办法,在今后工作中规范执行。
千诚实业总经理马昌龙、新港长龙总经理陈安福就落实审计整改作了发言,表示将积极采纳审计建议,认真研究审计报告指出的问题,分析查找存在问题的原因,制定切实可行的措施,切实加以整改和规范。
集团公司党委委员、监事会主席陈敬淑对整改工作提出了三点要求。一是要加强领导,明确责任。千诚实业要成立整改领导小组,明确责任领导、责任部门和责任人,与新港长龙一起研究审计发现的问题,制定具体的整改措施,对需要追责事项给出明确的处理意见。二是要加强沟通,提高效率。千诚实业和新港长龙要加强与集团公司相关职能部门沟通,加强对国资监管政策的学习理解,对相关政策理解把握上有疑问的,要加强和集团公司相关职能部门对接联系。三是要举一反三,加强管理。新港长龙要以此次审计为契机,对公司内部控制制度进行梳理规范,对不符合相关规定的内部控制制度进行修订,对审计发现的问题要举一反三,加强自查自纠,切实提高管理水平。